题名:
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审计意见购买的内在机理及其治理 shen ji yi jian gou mai de nei zai ji li ji qi zhi li / 徐荣华著 , |
ISBN:
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978-7-308-09345-3 价格: CNY35.00 |
语种:
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chi |
载体形态:
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171页 24cm |
出版发行:
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出版地: 杭州 出版社: 浙江大学出版社 出版日期: 2012 |
内容提要:
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本书回顾了独立审计发展历程,阐述了中国审计市场的基本制度安排,从委托-代理关系变异、不完全契约、信号传递失灵以及管制失败等方面剖析了审计意见购买行为,通过实证分析研究为主的方法,围绕审计师变更和审计费用两条路径来搜集审计意见购买的证据和揭示其发生的内在机理,并结合经验研究证据,对审计意见购买行为提出综合治理。 |
主题词:
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审计 研究 中国 |
中图分类法:
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F239.22 版次: 5 |
主要责任者:
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徐荣华 xu rong hua 著 |
附注:
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宁波学术文库 出版资助系列CB05.201205 |