题名:
一本书学内部审计   yi ben shu xue nei bu shen ji / 曹艳铭主编 ,
ISBN:
978-7-122-35530-0 价格: CNY68.00
语种:
chi
载体形态:
250页 图 24cm
出版发行:
出版地: 北京 出版社: 化学工业出版社 出版日期: 2020
内容提要:
本书涵盖15个章节, 具体包括: 内审人员的职业要求、审计准备、审计实施、审计报告与后续工作、业务经营绩效审计、管理审计、内部控制审计--收入、业务内部审计--采购及费用、业务内部控制审计--存货的管理、业务内部控制审计--固定资产管理、业务内部控制审计--人力资源管理、业务内部控制审计--资金管理、业务内部控制审计--生产管理、业务内部控制审计--会计、信息系统审计等内容。本书实操性强, 涵盖了内部审计的整个流程介绍, 并配有大量实战范本、图表和文书, 与实际工作联系紧密, 具有很强的操作性。 
主题词:
企业管理   内部审计
中图分类法:
F239.45 版次: 5
其它题名:
新手内部审计从入门到精通
主要责任者:
曹艳铭 cao yan ming 主编
责任者附注:
曹艳铭, 山西财经大学会计学院教师, 博士研究生, 注册会计师, 兼任特一药业股份有限公司独立董事。 
索书号:
F239.45/5558