题名:
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行政事业单位内部审计实务与案例 / 主编曹文莉, 冯海燕 , |
ISBN:
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978-7-5223-0881-4 价格: CNY68.00 |
语种:
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chi |
载体形态:
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275页 24cm |
出版发行:
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出版地: 北京 出版社: 中国财政经济出版社 出版日期: 2022.01 |
内容提要:
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本书以行政事业单位为对象, 根据2018年中央审计委员会第一次会议精神, 按照《审计署关于内部审计工作的规定》 (审计署令第11号) , 结合实际工作, 从理论及实践两个方面对行政事业单位的内部审计进行系统性构建。全书共十五章, “审计实务及案例”是核心内容, 与时俱进地选择了体现新时代行政事业单位内部审计特征的典型业务进行介绍, 通过案例教学方式, 对各类内部审计的典型业务进行由浅入深、理论联系实际的详细讲解。案例抓住关键环节和风险要点, 分析审计工作存在的隐患, 给出切实可行的建议, 真正为行政事业单位规范开展内部审计提供专业指导。 |
主题词:
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行政事业单位 内部审计 中国 |
中图分类法:
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F239.66 版次: 5 |
主要责任者:
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曹文莉 主编 |
主要责任者:
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冯海燕 主编 |
责任者附注:
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曹文莉, 现任西安长兴会计师事务所行政事业部经理。冯海燕, 本科学历, 陕西省审计厅内审指导监督处处长。 |
索书号:
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1 |